【每周一学】一秒Get核销单的正确姿势
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精斗云小白
0人赞赏了该文章 1940次浏览 未经作者许可,禁止转载编辑于2017年11月07日 17:13:34

一、您遇到了什么问题?

客户预付的订金在系统里面显示是预付款,如何冲抵货款?
采购在购货业务预付的货款,如何冲抵成购货款?
当企业存在三角债务时如何处理?
如何将A客户的预收款用冲抵B供应商的欠款?


[quote]在企业的经营过程中,会遇到各种类型的资金往来需要处理,云进销存支持预收冲应收、预付冲应付、应收冲应付、应收转应收、应付转应付等5种类型的核销单据,充分满足企业资金往来处理的需求。[/quote]



二、预收冲应收与预付冲应付

预收冲应收与预付冲应付是企业的资金处理中最为常见的两类业务场景。
[quote]预收款是在销售业务发生之前先收到客户预付的全部货款或者定金,需在销售出库后对应收款进行冲抵。
预付货款是在采购订货时先付给供应商的一部分货款,需要在采购付款后进行冲抵。
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2种单据的操作基本相同,下面以预收冲应收为例进行演示:

Step1:在系统菜单“资金”中选择核销单, 业务类型选择“预收冲应收”,往来单位选择客户。
Step2:点击“选择预收单据”可以看到该客户的所有预收单据,选择单据后,相关信息呈现在表1中。
Step3:点击“选择应收单据”可以看到该客户所有的应收单据与金额情况列表,选择相应的单据后,相关信息呈现在表2中。
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预收单据和应收单据可以选择多个单据进行冲抵,只要保证表1和表2中的核销金额相等即可。核销后同时减少预收账款和应收账款。

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三、应收冲应付

应付冲应收是应收款与应付款之间的冲抵。
业务类型选择“应收冲应付”。往来单位选择“客户和供应商”,点击“选择应收单据”选择客户需要冲抵的应收单据,点击“选择应付单据”选择供应商需要冲抵的应付单据。

[quote]上下表的核销金额合计需相等,核销后同时减少应收账款和应付账款。[/quote]






四、应收转应收与应付转应付

[quote]应收转应收可以处理将A客户的应收款转到B客户进行应收账款转移。
应付转应付可用来处理供应商欠款的转移。
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以应收转应付为例,选择转出客户和转入客户,点击“选择应收单据”,填写本次需要核销的金额,确认即可。
核销单中核销的应收和应付金额,可以通过资金报表中的客户/供应商对账单进行查询~

以上5种类型的核销单据,可以充分满足企业资金来往的需要~
看完的你有没有Get到核销单的正确姿势呢?