应收账款重分类取数的设置过程
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编辑于2018年05月22日 11:05:11
有用户反馈,在做应收账款的重分类取数时,需求如下:
基于这个需求,我们将做拆分,首先先做出上面的表,由于包含了维度,属于动态表,我们先建立一个动态表类型的【模板样式方案】,如下:
然后,再制作报表模板,如下:
填充后的效果如图,由于我的账套里没有上面用户需求的对应数据,我就手工录了数据,这里你们就没有看到我的单元格取数公式,这个问题没影响的哈,你们可以继续使用单元格取数公式。
做好这个模板后,在表格的旁边做点工作:
是的,就是用这个sumif()函数。同理,预收账款取“<0”的数据。
做好后,保存这个报表模板,继续下一步的操作:
在资产负债表的应收账款的单元格中,使用跨表取数函数,跨表取上面我们新增的报表模板上的对应单元格(H1),同理,预收账款的单元格跨表取H2。
制作完成后,保存报表模板,然后制作当月的报表,首先先制作动态表,重算后的结果如下图:
然后,制作资产负债表,重算后的结果如下图:
以后,每月制作这两张表就可以了,注意表的先后顺序哈。
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